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发布时间:2022-03-25 05:46:39
财务收支审计是什么?
财务收支审计(audit of financial revenues):是指对实行预算管理的***或基本建设项目的财务收支情况进行的审计、实行企业管理的单位财务收支审计、行政***财务收支审计等。
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在会计账簿的审阅中,明细账和日记账是审查的***
在会计账簿的审阅中,明细账和日记账是审查的***,对容易发生错弊的账户如往来账、费用账等,审阅时应特别予以关注。会计报表的审阅,主要审查报表的编制是否符合会计准则,项目及数据的增减变动有无异常现象,被审计单位的重大会计事项如会计处理方法的变更是否在报表的附注中充分揭示等。另一类是会计资料以外的其他经济信息资料和相关资料。相比较与会计,倾向于对资金在使用前和使用中的管理,当然也包括使用后的管理。
东盈财税-?中国内部审计准则的制定程序
中国内部审计准则的制定程序:
(1)选定项目。中国内部审计准则委yuan会提出内部审计准则公告备选项目,经咨询论证,征求有关方面意见后,由审计署审批立项。
(2)拟定初稿。中国内部审计准则委yuan会根据确定的项目,进行调查研究,起草初稿。中国内部审计师协会征询和有关方面意见并交中国内部审计准则委yuan会修订后,向审计署提交征求意见稿。
(3)征求意见。审计署发布征求意见稿,广泛征求各有关部门、单位的意见。
(4)修改定稿。中国内部审计准则委yuan会根据各方面意见修改征求意见稿,中国内部审计师协会征询及有关方面意见后定稿。
邯郸财务审计公司
审计的目的是指审计所要达到的目标和要求,是审计工作的指南。审计目的包括一般目的和特殊目的。
审计人员在上述检查中应特别注意,经分析比较,若出现某些项目的数额与企业生产经营活动不相符的情况,就要对这些项目作***检查,从总帐科目追查至原始凭证,必要时应结合对往来帐的函证。
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